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老師好 這道題這的做法是不是有點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額應(yīng)該是減掉增值稅 那最終說是差額是2000件的的增值稅也是不對(duì)的
老師好 這道題這的做法是不是有點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額應(yīng)該是減掉增值稅 那最終說是差額是2000件的的增值稅也是不對(duì)的
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-26 TA獲得超過2940個(gè)贊 2024-02-26 05:41


您好!關(guān)于您提出的企業(yè)所得稅計(jì)算問題,首先需要明確的是企業(yè)所得稅和增值稅是兩種不同的稅種,它們的計(jì)算方法和依據(jù)是不同的。

1. 企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是企業(yè)實(shí)際取得的收入減去相關(guān)成本、費(fèi)用和稅金后的所得額。也就是說,企業(yè)所得稅是針對(duì)企業(yè)的凈收入征稅的。

2. 增值稅是針對(duì)企業(yè)在銷售商品、提供應(yīng)稅服務(wù)過程中實(shí)現(xiàn)的增值額征稅的。增值稅的計(jì)算公式為:增值稅額 = 銷售額 × 增值稅率。

針對(duì)您的問題,所說的“企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額應(yīng)該是減掉增值稅”這一說法是不準(zhǔn)確的。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),并不直接減去增值稅額。增值稅是在商品銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的,與企業(yè)所得稅的計(jì)算沒有直接關(guān)系。

至于您提到的“差額是2000件的的增值稅也是不對(duì)的”,這里可能存在一個(gè)誤解。如果您的意思是指增值稅是按照2000件商品計(jì)算的,那么需要明確的是,增值稅的計(jì)算依據(jù)是銷售額,而不是銷售數(shù)量。因此,僅僅知道銷售數(shù)量無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算增值稅。

以下是關(guān)于您問題的解答:

1. 企業(yè)所得稅的計(jì)算不涉及增值稅,請(qǐng)您確認(rèn)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是否正確扣除了相關(guān)成本、費(fèi)用和稅金。

2. 對(duì)于增值稅的計(jì)算,請(qǐng)您提供具體的銷售額和增值稅率,這樣才能準(zhǔn)確計(jì)算增值稅額。

希望以上解答能夠幫助您解決問題,如果您還有其他疑問,請(qǐng)隨時(shí)提問。我會(huì)耐心為您解答。祝您工作順利!

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