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請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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2024年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理(初級(jí))》考試共120題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第6章 內(nèi)部控制、合規(guī)管理與審計(jì)5道練習(xí)題,附答案解析,供您備考練習(xí)。
1、內(nèi)部審計(jì)部門需要向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告的事項(xiàng)包括()。【多選題】
A.制定的內(nèi)部審計(jì)章程、中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃
B.向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)部門開展異地審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)審計(jì)對(duì)象所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
D.外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的審計(jì)報(bào)告
E.內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報(bào)告董事會(huì)后,在問題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況
正確答案:B、C、D、E
答案解析:內(nèi)部審計(jì)部門就以下事項(xiàng)向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告:(1)向董事會(huì)提交的全面審計(jì)工作報(bào)告(選項(xiàng)B正確);(2)內(nèi)部審計(jì)部門開展異地審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)審計(jì)對(duì)象所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)(選項(xiàng)C正確);(3)內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報(bào)告董事會(huì)后,在問題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況(選項(xiàng)E正確);(4)外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的審計(jì)報(bào)告(選項(xiàng)D正確)。
2、1936年,美國(guó)頒布了《獨(dú)立公共會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審查》,認(rèn)為:“內(nèi)部稽核與()是為保證公司現(xiàn)金和其他資產(chǎn)安全,檢查賬簿記錄的準(zhǔn)確性而采取的各種措施和方法?!薄締芜x題】
A.內(nèi)部牽制
B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理
C.內(nèi)部審計(jì)
D.控制制度
正確答案:D
答案解析:選項(xiàng)D正確。1936年,美國(guó)頒布了《獨(dú)立公共會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審查》,認(rèn)為:“內(nèi)部稽核與控制制度是為保證公司現(xiàn)金和其他資產(chǎn)安全,檢查賬簿記錄的準(zhǔn)確性而采取的各種措施和方法?!?/p>
3、1941年,維克托?Z布林克指出內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該作為公司管理層的外部審計(jì)助手?!九袛囝}】
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B
答案解析:1941年,維克托?Z布林克指出內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該作為公司管理層的服務(wù)者,而不是作為外部審計(jì)的助手。
4、以下情況中,銀行可以委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù)的是()。【單選題】
A.專業(yè)勝任能力、從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力明顯不足的
B.與被審計(jì)機(jī)構(gòu)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能影響審計(jì)獨(dú)立性的
C.存在欺詐和舞弊行為,在執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中受過行政處罰、刑事處罰且已滿4年的
D.金融法規(guī)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制制度以及各種風(fēng)險(xiǎn)管理政策不熟悉
正確答案:C
答案解析:外審機(jī)構(gòu)存在以下情況之一的,銀行不宜委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù):(1)專業(yè)勝任能力、從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力明顯不足的;(2)存在欺詐和舞弊行為,在執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中受過行政處罰、刑事處罰且未滿三年的;(3)與被審計(jì)機(jī)構(gòu)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能影響審計(jì)獨(dú)立性的。選項(xiàng)C:“存在欺詐和舞弊行為,在執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中受過行政處罰、刑事處罰且已滿4年的”處罰已經(jīng)結(jié)束,銀行可以委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù)。
5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是實(shí)施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要包括()?!径噙x題】
A.目標(biāo)設(shè)定
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C.風(fēng)險(xiǎn)分析
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
正確答案:A、B、C、E
答案解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),是實(shí)施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。
42資產(chǎn)負(fù)債率分析有哪些內(nèi)容?:分析企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債構(gòu)成,了解企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu),以及各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的比重和變化趨勢(shì)。計(jì)算企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債比率,分析企業(yè)的負(fù)債結(jié)構(gòu),包括短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的比例、債務(wù)成本和償債能力等方面,以及企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)結(jié)構(gòu)的合理性。分析企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的比例、資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)投資效益等方面,以及企業(yè)的資產(chǎn)配置和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的合理性。分析企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)。
174單一客戶授信限額如何管理?:單一客戶授信限額如何管理?
283衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理有哪些監(jiān)管要求?:衍生品交易業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理有哪些監(jiān)管要求?
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