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想問兩個問題。第一,實際工作中,事務(wù)所干的審計是不是基本都是
想問兩個問題。第一,實際工作中,事務(wù)所干的審計是不是基本都是財務(wù)審計唉?內(nèi)部控制審計是在財務(wù)審計時順便一起做?還是說,企業(yè)需要,就重新和事務(wù)所簽合同,要事務(wù)所專門做內(nèi)部控制審計?企業(yè)不做內(nèi)審可以嗎? 第二個問題,總體偏差率上限低于可容忍偏差率這個問題,為什么在控制測試中只要低就可以接受總體,我記得好像是說,低還不行,要遠遠低于。。要是只低了一點點不能接受?
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-25 TA獲得超過6622個贊 2024-02-25 21:40


您好!針對您的問題,我將盡力提供詳盡和準(zhǔn)確的回答。

首先,審計事務(wù)所的主要工作確實是以審計為核心,但具體內(nèi)容可以根據(jù)被審計單位、行業(yè)以及審計目的的不同而有所差異。以下是審計事務(wù)所在實際工作中通常會涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容:

1. 財務(wù)報表審計:
審計事務(wù)所最基本的工作是對企業(yè)的財務(wù)報表進行審計,以確保其真實、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。這包括對資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等進行詳細的檢查和驗證。

2. 合規(guī)性審計:
審計師還會檢查企業(yè)是否遵守了相關(guān)的法律法規(guī)和內(nèi)部控制要求,確保企業(yè)的運營活動符合法律和政策的規(guī)定。

以下是審計工作中可能會包含的其他方面:

- 內(nèi)部控制審計:評估和改進企業(yè)的內(nèi)部控制體系,確保其能有效防止和檢測錯誤與舞弊。
- 稅務(wù)審計:幫助企業(yè)確保稅務(wù)申報的合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險。
- 合并和收購審計:在合并或收購過程中,審計事務(wù)所會參與對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況進行審計,以評估其價值。
- 破產(chǎn)審計:在企業(yè)破產(chǎn)或重組時,審計事務(wù)所可能需要對企業(yè)的財務(wù)狀況進行審計,以協(xié)助債權(quán)人、股東和管理層做出決策。

以上回答希望可以滿足您的需求,如果還有其他疑問,歡迎繼續(xù)提問。我會耐心為您解答。

謝謝您的使用!
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請注意,以上內(nèi)容是基于一般的審計工作范圍提供的,具體情況可能會根據(jù)實際工作中的具體要求有所變化。希望這樣的回答對您有所幫助!
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