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內(nèi)部審計的報告制度包括哪些?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 10:33:35
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內(nèi)部審計的報告制度包括以下幾個方面:

1. 內(nèi)部審計計劃報告:內(nèi)部審計部門在每年初制定的審計計劃報告,包括審計的范圍、目標(biāo)、方法和時間表等。

2. 內(nèi)部審計報告:內(nèi)部審計部門完成審計后,向公司高層管理層提交的審計報告,報告內(nèi)容包括審計的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論、建議和建議的實施情況等。

3. 內(nèi)部審計跟蹤報告:內(nèi)部審計部門對之前提出的建議進行跟蹤,并向高層管理層提交的報告。

4. 內(nèi)部審計年度報告:內(nèi)部審計部門在每年結(jié)束時,向公司高層管理層提交的年度報告,包括審計的總體情況、重點審計的發(fā)現(xiàn)和建議等。

5. 內(nèi)部審計問題匯報:內(nèi)部審計部門在發(fā)現(xiàn)重大問題時,向公司高層管理層匯報,并提出應(yīng)對方案和建議。

6. 公司董事會報告:內(nèi)部審計部門向公司董事會提交的報告,包括審計的總體情況、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等,以便董事會了解公司的內(nèi)部控制情況。
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