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內(nèi)部審計的主要工作方法有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 10:19:49
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內(nèi)部審計的主要工作方法包括:

1. 審計計劃制定:內(nèi)部審計部門根據(jù)公司的風(fēng)險情況和重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域,制定年度審計計劃。

2. 審計程序設(shè)計:內(nèi)部審計部門根據(jù)審計計劃,設(shè)計審計程序,包括采集證據(jù)、評估風(fēng)險、測試內(nèi)部控制等。

3. 采集證據(jù):內(nèi)部審計部門通過采集各種證據(jù),包括文件、記錄、數(shù)據(jù)、詢問等,了解公司的運(yùn)營情況和內(nèi)部控制情況。

4. 評估風(fēng)險:內(nèi)部審計部門根據(jù)采集的證據(jù),評估公司的風(fēng)險情況,確定哪些方面需要加強(qiáng)內(nèi)部控制。

5. 測試內(nèi)部控制:內(nèi)部審計部門對公司的內(nèi)部控制進(jìn)行測試,確定內(nèi)部控制的有效性和適用性。

6. 編寫審計報告:內(nèi)部審計部門根據(jù)審計結(jié)果,編寫審計報告,向公司高層管理層提供審計意見和建議。

7. 跟蹤審計發(fā)現(xiàn):內(nèi)部審計部門跟蹤審計發(fā)現(xiàn),確保公司采取適當(dāng)?shù)拇胧└倪M(jìn)內(nèi)部控制和管理。
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