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當(dāng)前位置:首頁注冊會計師考試問答正文
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老師您好,我想問一下:如果不含稅金額是10萬,票面稅點是13%,但是供應(yīng)商給我們的點數(shù)是11%,即按照10萬*11%=110000,這110000為發(fā)票的票面金額(此時發(fā)票上的稅點是13%算的,即發(fā)票上面的稅額為12654.87),那此時的會計分錄要怎么做呢
老師您好,我想問一下:如果不含稅金額是10萬,票面稅點是13%,但是供應(yīng)商給我們的點數(shù)是11%,即按照10萬*11%=110000,這110000為發(fā)票的票面金額(此時發(fā)票上的稅點是13%算的,即發(fā)票上面的稅額為12654.87),那此時的會計分錄要怎么做呢
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-26 TA獲得超過9570個贊 2024-02-26 07:09


尊敬的提問者,您好!針對您的問題,這里提供一個詳細(xì)的會計分錄處理方法。

首先,我們需要明確幾個概念:
1. 不含稅金額:您提到的10萬元,即交易的基礎(chǔ)金額,未包含稅金。
2. 票面稅點:發(fā)票上標(biāo)注的稅率,這里是13%。
3. 供應(yīng)商給定的點數(shù):實際交易中供應(yīng)商提供的稅率,這里是11%。

根據(jù)您的描述,發(fā)票的票面金額是按照10萬*11%計算得出的110,000元,但是發(fā)票上的稅額是按照13%的稅率計算的,即12,654.87元。

會計分錄的處理如下:

1. 借記原材料/在途物資等(按照實際采購內(nèi)容記賬):
- 金額:100,000元(不含稅金額)
- 說明:記錄采購成本。

2. 貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額):
- 金額:12,654.87元(按照票面稅點計算的稅額)
- 說明:記錄進(jìn)項稅額。

3. 貸記銀行存款/應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際付款方式記賬):
- 金額:110,000元(票面金額)
- 說明:記錄支付/應(yīng)付的金額。

需要注意的是,這里存在一個稅率差異,即實際稅負(fù)與票面稅負(fù)的差異,會計處理時應(yīng)考慮到這一點。

對于這個差異的處理,可以這樣記錄:

4. 借記財務(wù)費用/其他應(yīng)收款等(根據(jù)公司的內(nèi)部管理政策選擇科目):
- 金額:1,254.87元(即10萬*(13%-11%))
- 說明:記錄稅率差異帶來的額外費用或收入。

5. 貸記應(yīng)交稅費—未交增值稅:
- 金額:1,254.87元
- 說明:記錄因稅率差異導(dǎo)致的未交稅額。

通過上述分錄,您可以確保財務(wù)報表準(zhǔn)確反映了實際交易情況,并且符合稅法及會計準(zhǔn)則的要求。

希望我的回答能夠幫到您,如果還有其他問題,請隨時提問。祝工作順利!

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