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內(nèi)部審計(jì)具體包括哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-08-27 18:01:00
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內(nèi)部審計(jì)包括以下內(nèi)容:

1. 組織結(jié)構(gòu)和管理制度的審計(jì):審計(jì)組織的結(jié)構(gòu)和管理制度是否合理,是否能夠有效地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

2. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的審計(jì):審計(jì)會(huì)計(jì)制度的合規(guī)性和有效性,檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。

3. 內(nèi)部控制制度的審計(jì):審計(jì)內(nèi)部控制制度的合規(guī)性和有效性,檢查內(nèi)部控制制度是否能夠有效地保護(hù)公司的資產(chǎn)和利益。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理制度的審計(jì):審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的合規(guī)性和有效性,檢查公司是否能夠有效地識(shí)別、評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)。

5. 經(jīng)營管理制度的審計(jì):審計(jì)經(jīng)營管理制度的合規(guī)性和有效性,檢查公司的經(jīng)營管理是否符合法律法規(guī)和公司的規(guī)定。

6. 信息技術(shù)管理制度的審計(jì):審計(jì)信息技術(shù)管理制度的合規(guī)性和有效性,檢查公司的信息技術(shù)管理是否能夠有效地支持業(yè)務(wù)運(yùn)營。

7. 業(yè)務(wù)流程的審計(jì):審計(jì)業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和有效性,檢查業(yè)務(wù)流程是否能夠有效地支持公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

8. 合規(guī)性審計(jì):審計(jì)公司是否符合法律法規(guī)和公司的規(guī)定。
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