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紅沖的錯(cuò)票,企業(yè)所得稅如何填列?

幫考網(wǎng)校2020-06-16 10:06:10
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紅沖的錯(cuò)票需要在企業(yè)所得稅申報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體操作如下:

1. 在企業(yè)所得稅申報(bào)表中找到“應(yīng)納稅所得額”一欄,將原來的金額減去紅沖的錯(cuò)票金額。

2. 在“減:紅字專項(xiàng)扣除”一欄中填寫紅沖的錯(cuò)票金額,并在備注欄中注明“紅字專項(xiàng)扣除”。

3. 在“減:以前年度虧損結(jié)轉(zhuǎn)”一欄中填寫以前年度虧損結(jié)轉(zhuǎn)金額,如果沒有虧損結(jié)轉(zhuǎn),則填寫“0”。

4. 在“應(yīng)納所得稅額”一欄中,將上述三項(xiàng)相加得出新的應(yīng)納所得稅額。

5. 在“減:減免稅額”一欄中填寫相應(yīng)的減免稅額,如果沒有減免稅,則填寫“0”。

6. 在“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”一欄中,將應(yīng)納所得稅額減去減免稅額得出實(shí)際應(yīng)納所得稅額。

7. 在備注欄中注明紅沖的錯(cuò)票情況,以便稅務(wù)部門核查。

需要注意的是,紅沖的錯(cuò)票應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)納稅期限內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào),并及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款。同時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部管理,避免類似的錯(cuò)誤再次發(fā)生。
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