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首頁(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試題庫(kù)正文
  • 單選題內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括( )。
  • A 、評(píng)價(jià)范圍和程序
  • B 、重大缺陷擬采取的整改措施
  • C 、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)意見(jiàn)
  • D 、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況

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參考答案

【正確答案:C】

《評(píng)價(jià)指引》要求企業(yè)在評(píng)價(jià)報(bào)告中至少披露以下內(nèi)容:(1)董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告真實(shí)性的聲明;(2)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況;(3) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù);(4)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍;(5)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法;(6)內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況;(7)內(nèi)部控制缺陷的整改情況及重大缺陷擬采取的整改措施;(8)內(nèi)部控制有效性的結(jié)論。

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