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2020年注冊會計師考試《審計》每日一練1012
幫考網(wǎng)校2020-10-12 14:23

2020年注冊會計師考試《審計》考試共42題,分為單選題和多選題和簡答題和綜合題(主觀)。小編每天為您準備了5道每日一練題目(附答案解析),一步一步陪你備考,每一次練習的成功,都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。


1、下面是A注冊會計師對職業(yè)道德概念框架的理解,其中正確的是()?!締芜x題】

A.只要是職業(yè)道德守則未明確禁止的情形就是允許的

B.保密原則要求會員應當對因職業(yè)關(guān)系和商業(yè)關(guān)系而獲知的所有信息予以保密

C.在具體工作中應對違反職業(yè)道德基本原則的不利影響的防范措施包括會計師事務所層面和項目組層面的防范措施

D.注冊會計師執(zhí)行審計和審閱業(yè)務以及其他鑒證業(yè)務時,應當從實質(zhì)上和形式上保持獨立,對非鑒證業(yè)務沒有獨立性的要求

正確答案:C

答案解析:職業(yè)道德概念框架適用于會員處理對職業(yè)道德基本原則產(chǎn)生不利影響的各種情形,其目的在于防止會員認為只要守則未明確禁止的情形就是允許的;注冊會計師應當履行保密義務,對職業(yè)活動中獲知的涉密信息保密;在具體工作中,防范措施包括會計師事務所層面的防范措施和具體業(yè)務層面的防范措施。如果委托人對非鑒證業(yè)務有獨立性的要求的應遵守約定。

2、關(guān)于注冊會計師擬實施的控制測試程序,以下說法中,恰當?shù)挠?)?!径噙x題】

A.針對旨在減輕特別風險的控制,不論該項控制在本期是否發(fā)生變化,注冊會計師均應當在每次審計中都測試這些控制

B.注冊會計師對內(nèi)部控制的了解可以代替對控制運行有效性的測試

C.如果認為僅實施實質(zhì)性程序獲取的審計證據(jù)無法將認定層次重大錯報風險降至可接受的低水平,注冊會計師應當實施相關(guān)的控制測試,以獲取認定的審計證據(jù)

D.當擬實施的進一步審計程序主要以控制測試為主,注冊會計師應當獲取有關(guān)控制運行有效性的更高的保證水平

正確答案:A、C、D

答案解析:選項B不恰當,了解內(nèi)部控制是評價內(nèi)部控制的設計并確定其是否得到執(zhí)行;對控制進行測試是確定內(nèi)部控制運行是否有效,二者根本目的不同。

3、如果鑒證小組成員兼任鑒證客戶的經(jīng)理、董事或公司秘書,則應當采取恰當措施以維護獨立性。以下表述不正確的有()?!径噙x題】

A.鑒證小組成員或項目合伙人兼任客戶的經(jīng)理或董事,所產(chǎn)生的自我評價、外在壓力的不利影響就會非常重大,以致沒有防范措施能夠?qū)⑵浣抵量山邮芩?/p>

B.如果會計師事務所的合伙人或員工兼任鑒證客戶的公司秘書,所產(chǎn)生的自我評價和過度推介的不利影響就會非常重大,以致沒有防范措施可以將其降至可接受水平

C.為支持公司秘書性職能而提供的常規(guī)行政服務或有關(guān)公司秘書性行政問題的咨詢工作,只要所有的相關(guān)決策是由客戶的管理層作出的,通常不會被認為有損獨立性

D.如果會計師事務所的合伙人或員工兼任鑒證客戶的經(jīng)理或董事,則應將其調(diào)離該鑒證小組以維護獨立性

正確答案:A、D

答案解析:選項AD均不正確。

4、A注冊會計師負責審計甲公司2011年度財務報表。在實施本期審計時,如果注意到比較信息可能存在重大錯報,注冊會計師應當根據(jù)實際情況追加必要的審計程序,獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),以確定是否存在重大錯報。本期財務報表中的比較信息出現(xiàn)重大錯報的情形可能包括()。【多選題】

A.上期財務報表存在重大錯報,該財務報表雖經(jīng)審計,但注冊會計師因未發(fā)現(xiàn)而未在針對上期財務報表出具的審計報告中對該事項發(fā)表非無保留意見,本期財務報表中的比較信息未作更正

B.上期財務報表存在重大錯報,該財務報表未經(jīng)注冊會計師審計,比較信息未作更正

C.上期財務報表不存在重大錯報,但比較信息與上期財務報表存在重大不一致,由此導致重大錯報

D.上期財務報表不存在重大錯報,但在某些特殊情形下,比較信息未按照會計準則和相關(guān)會計制度的要求恰當重述

正確答案:A、B、C、D

答案解析:四個選項均屬于本期財務報表中的比較信息出現(xiàn)重大錯報的情形。

5、以下對貨幣資金業(yè)務內(nèi)部控制制度的要求中,與銀行存款無直接關(guān)系的是()?!締芜x題】

A.按月盤點庫存現(xiàn)金,做到賬實相符

B.當日收入庫存現(xiàn)金及時送存銀行

C.加強對貨幣資金業(yè)務的內(nèi)部審計

D.收支與記賬崗位分離

正確答案:A

答案解析:選項A與銀行存款無直接關(guān)系。

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