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商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)章程包括哪些事項(xiàng)?

幫考網(wǎng)校2020-09-11 18:56:21
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商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)章程通常包括以下事項(xiàng):

1. 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)力:明確內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)力,包括審計(jì)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)報(bào)告和建議、審計(jì)結(jié)果的跟蹤和監(jiān)督等。

2. 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的組織架構(gòu):明確內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的組織架構(gòu)、人員配備、職責(zé)分工等。

3. 審計(jì)計(jì)劃和程序:制定審計(jì)計(jì)劃和程序,包括審計(jì)對(duì)象的選擇、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)方法、審計(jì)程序等。

4. 審計(jì)報(bào)告和建議:規(guī)定審計(jì)報(bào)告和建議的內(nèi)容和格式,包括審計(jì)結(jié)果、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建議和改進(jìn)措施等。

5. 審計(jì)結(jié)果的跟蹤和監(jiān)督:規(guī)定審計(jì)結(jié)果的跟蹤和監(jiān)督程序,包括對(duì)被審計(jì)單位的整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。

6. 內(nèi)部審計(jì)的保密性:規(guī)定內(nèi)部審計(jì)的保密性,包括審計(jì)文件的保密、審計(jì)結(jié)果的保密等。

7. 內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性:規(guī)定內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,包括內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的獨(dú)立性、審計(jì)人員的獨(dú)立性、審計(jì)結(jié)果的獨(dú)立性等。

8. 內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和評(píng)估:規(guī)定內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和評(píng)估程序,包括對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督和評(píng)估、對(duì)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的監(jiān)督和評(píng)估等。

9. 內(nèi)部審計(jì)的配合和支持:規(guī)定被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)積極配合和支持內(nèi)部審計(jì)工作,配合提供必要的信息和文件,確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
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