注冊會計師
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首頁注冊會計師考試題庫正文
  • 單選題下列關(guān)于財務(wù)報表審計中了解內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是( )。
  • A 、如果認(rèn)為僅通過實質(zhì)性程序無法將認(rèn)定層次的檢查風(fēng)險降至可接受的低水平,應(yīng)當(dāng)了解相關(guān)的內(nèi)部控制 
  • B 、針對特別風(fēng)險,應(yīng)當(dāng)了解與該風(fēng)險相關(guān)的控制     
  • C 、當(dāng)某重要業(yè)務(wù)流程有顯著變化時,需要根據(jù)變化的性質(zhì)及其對相關(guān)賬戶發(fā)生重大錯報的影響程度,考慮是否需要對變化前后的業(yè)務(wù)都執(zhí)行穿行測試 
  • D 、應(yīng)當(dāng)了解所有與財務(wù)報告相關(guān)的控制 

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參考答案

【正確答案:D】

選項D,注冊會計師應(yīng)當(dāng)了解的是所有與財務(wù)報告審計相關(guān)的內(nèi)部控制。

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答案解析
    • 6 【多選題】下列有關(guān)財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計的共同點的說法中,正確的有( )。
    • A 、兩者識別的重要賬戶、列報及其相關(guān)認(rèn)定相同
    • B 、兩者的審計報告意見類型相同
    • C 、兩者了解和測試內(nèi)部控制設(shè)計和運行有效性的審計程序類型相同
    • D 、兩者測試內(nèi)部控制運行有效性的范圍相同
    答案解析
    • 7 【多選題】關(guān)于內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的整合審計,以下說法中,正確的有( )。
    • A 、在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師在對內(nèi)部控制有效性形成結(jié)論時,應(yīng)當(dāng)同時考慮財務(wù)報表審計中實施的、所有針對控制設(shè)計和運行有效性測試的結(jié)果
    • B 、在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)評價財務(wù)報表審計中實施的實質(zhì)性程序的結(jié)果對控制有效性結(jié)論的影響
    • C 、在財務(wù)報表審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)了解和測試內(nèi)部控制
    • D 、在財務(wù)報表審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)了解內(nèi)部控制,并在必要時實施控制測試
    答案解析
    • 8 【多選題】下列有關(guān)財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計的共同點的說法中,正確的有( )。
    • A 、兩者識別的重要賬戶、列報及其相關(guān)認(rèn)定相同
    • B 、兩者的審計報告意見類型相同
    • C 、兩者了解和測試內(nèi)部控制設(shè)計和運行有效性的審計程序類型相同
    • D 、兩者測試內(nèi)部控制運行有效性的范圍相同
    答案解析
  • A 、內(nèi)部控制審計對結(jié)論可靠性的要求高,測試的樣本量大
  • B 、內(nèi)部控制審計的審計意見類型包括無保留意見、保留意見、否定意見及無法表示意見
  • C 、財務(wù)報表審計通常不對外披露內(nèi)部控制的情況,除非內(nèi)部控制影響到對財務(wù)報表發(fā)表的審計意見
  • D 、財務(wù)報表審計對結(jié)論可靠性要求取決于計劃從控制測試中得到的保證程度,樣本量相對較小
  • 答案解析
    • 10 【單選題】下列有關(guān)內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計的說法中,錯誤的是( )。
    • A 、在整合審計中,控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)盡量與財務(wù)報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致
    • B 、不論是內(nèi)部控制審計還是財務(wù)報表審計,在擬信賴內(nèi)部控制的情況下,都適用至少每三年測試一次的方法
    • C 、在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基準(zhǔn)日這一天的內(nèi)部控制
    • D 、在財務(wù)報表審計中,如果注冊會計師選擇綜合性方案,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)
    答案解析
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