- 多選題TC公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),其工作之一是對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作進(jìn)行指導(dǎo)及復(fù)核,一般而言,審計(jì)委員會(huì)可從( )方面進(jìn)行復(fù)核。
- A 、組織中的地位
- B 、職能范圍
- C 、技術(shù)才能
- D 、專(zhuān)業(yè)應(yīng)盡義務(wù)

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參考答案【正確答案:A,B,C,D】
審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)部審計(jì)師需要確保內(nèi)部審計(jì)部門(mén)正在有效運(yùn)作。它將在四個(gè)主要方面對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行復(fù)核,即組織中的地位、職能范圍、技術(shù)才能和專(zhuān)業(yè)應(yīng)盡義務(wù)。
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- A 、財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
- B 、組織經(jīng)驗(yàn)
- C 、管理經(jīng)驗(yàn)
- D 、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
- 2 【單選題】審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下轄的委員會(huì),全部由獨(dú)立、非行政董事組成,他們至少擁有相關(guān)的()。
- A 、財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
- B 、組織經(jīng)驗(yàn)
- C 、管理經(jīng)驗(yàn)
- D 、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
- 3 【多選題】甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有( )。
- A 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的成員全部為非執(zhí)行董事
- B 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職能是監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核除內(nèi)部審計(jì)部門(mén)之外的所有部門(mén)和系統(tǒng)
- C 、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會(huì)報(bào)告,但一般缺陷可視情況決定
- D 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)確定,審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核
- 4 【多選題】甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有( )。
- A 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的成員全部為非執(zhí)行董事
- B 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職能是監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核除內(nèi)部審計(jì)部門(mén)之外的所有部門(mén)和系統(tǒng)
- C 、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會(huì)報(bào)告,但一般缺陷可視情況決定
- D 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)確定,審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核
- 5 【多選題】甲公司下設(shè)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)。并由審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)審部門(mén)的工作進(jìn)行復(fù)核。下列選項(xiàng)中,屬于審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)審部門(mén)進(jìn)行復(fù)核范圍的有()。
- A 、組織中的地位
- B 、職能范圍
- C 、職責(zé)劃分
- D 、專(zhuān)業(yè)應(yīng)盡義務(wù)
- 6 【單選題】審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下轄的委員會(huì),全部由獨(dú)立、非行政董事組成,他們至少擁有相關(guān)的()。
- A 、財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
- B 、組織經(jīng)驗(yàn)
- C 、管理經(jīng)驗(yàn)
- D 、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
- 7 【多選題】審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì),其職責(zé)包括( )。
- A 、監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核企業(yè)內(nèi)其他部門(mén)和系統(tǒng)
- B 、批準(zhǔn)年報(bào)中關(guān)于內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的陳述
- C 、核查對(duì)外報(bào)告規(guī)定的遵守情況
- D 、負(fù)責(zé)維持完善的內(nèi)部控制系統(tǒng)
- 8 【單選題】甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有( )。
- A 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的成員全部為非執(zhí)行董事
- B 、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會(huì)報(bào)告,但一般缺陷可視情況決定
- C 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)確定,審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核
- D 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職能是監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核除內(nèi)部審計(jì)部門(mén)之外的所有部門(mén)和系統(tǒng)
- 9 【多選題】甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
- A 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的成員全部為非執(zhí)行董事
- B 、審計(jì)委員會(huì)的職能是監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核企業(yè)內(nèi)的其他部門(mén)和系統(tǒng)
- C 、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的整改方案都應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告
- D 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)確定,審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核
- 10 【多選題】 甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
- A 、甲公司審計(jì)委員會(huì)的成員全部為非執(zhí)行董事
- B 、 甲公司審計(jì)委員會(huì)的職能是監(jiān)督、評(píng)估和復(fù)核除內(nèi)部審計(jì)部門(mén)之外的所有部門(mén)和系統(tǒng)
- C 、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會(huì)報(bào)告,但一般缺陷可視情況決定
- D 、 甲公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)由董事會(huì)確定,審計(jì)委員會(huì)每年應(yīng)對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核
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