- 簡答題
題干:上市公司甲集團(tuán)公司是ABC會計師事務(wù)所的常年審計客戶,擁有乙公司和丙公司兩家子公司。A注冊會計師擔(dān)任甲公司2020年度財務(wù)報表審計項目合伙人,B注冊會計師擔(dān)任項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人。ABC會計師事務(wù)所的質(zhì)量控制制度部分內(nèi)容摘錄如下:(1)A注冊會計師就集團(tuán)會計政策評估向B注冊會計師進(jìn)行了咨詢。(2)A注冊會計師針對乙公司一項舞弊跡象問題咨詢外部專家,A注冊會計師采納了外部專家意見,并在審計工作底稿中記錄了咨詢結(jié)果。(3)丙公司是甲集團(tuán)新收購的子公司,由于公司規(guī)模小,業(yè)務(wù)簡單,A注冊會計師將丙公司評估為低風(fēng)險的業(yè)務(wù)范圍,因此B注冊會計師未針對丙公司進(jìn)行復(fù)核。(4)審計工作歸檔后,審計項目組在A注冊會計師批準(zhǔn)后刪除了部分審計工作底稿。(5)ABC會計師事務(wù)所對所有的投訴和指控進(jìn)行了記錄、調(diào)查,并每年至少一次將結(jié)果反饋給投訴人和指控人,反饋調(diào)查結(jié)果通常采用的是書面形式。(6)ABC會計師事務(wù)所每兩年對每位合伙人至少選取已完成的一項業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,如果事務(wù)所當(dāng)年接受行業(yè)監(jiān)管部門的外部檢查,則可以免除對所有業(yè)務(wù)的內(nèi)部檢查。
題目:針對上述第(4)項,逐項指出ABC會計師事務(wù)所的質(zhì)量控制制度的內(nèi)容是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。

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參考答案不恰當(dāng)。在完成最終審計檔案歸整工作后,注冊會計師不應(yīng)在規(guī)定的保存期限屆滿前刪除或廢棄任何性質(zhì)的審計工作底稿。
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- 9 【簡答題】針對上述第(1)至(6)項,逐項指出ABC會計師事務(wù)所的質(zhì)量控制制度的內(nèi)容是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。
- 10 【簡答題】針對上述第(3)項,逐項指出ABC會計師事務(wù)所及甲公司審計項目組成員是否違反中國注冊會計師職業(yè)道德守則,并簡要說明理由。
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