銀行從業(yè)資格
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2021年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理(中級)》章節(jié)練習(xí)題精選0212
幫考網(wǎng)校2021-02-12 17:06

2021年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理(中級)》考試共120題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第10章 公司治理與內(nèi)部控制5道練習(xí)題,附答案解析,供您備考練習(xí)。


1、與所受聘銀行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系,且不在商業(yè)銀行擔(dān)任除董事以外職務(wù)的董事是(     )。【單選題】

A.執(zhí)行董事

B.董事會秘書

C.獨(dú)立董事

D.董事長

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。獨(dú)立董事是指不在銀行擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù),并與所受聘銀行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立、客觀判斷關(guān)系的董事。

2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價應(yīng)當(dāng)由()指定的部門組織實(shí)施,一般為內(nèi)部控制牽頭管理部門?!締芜x題】

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價應(yīng)當(dāng)由董事會指定的部門組織實(shí)施,一般為內(nèi)部控制牽頭管理部門。

3、內(nèi)部控制部門對本銀行內(nèi)部審計工作進(jìn)行監(jiān)督,有權(quán)要求董事會和高級管理層提供審計方面的相關(guān)信息?!九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:監(jiān)事會對本銀行內(nèi)部審計工作進(jìn)行監(jiān)督,有權(quán)要求董事會和高級管理層提供審計方面的相關(guān)信息。

4、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié),覆蓋所有的部門和崗位,并由全體人員參與,任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查,這體現(xiàn)了()。【單選題】

A.全覆蓋原則

B.審慎性原則

C.制衡性原則

D.相匹配原則

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部控制的基本原則:(1)全覆蓋原則:商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動,覆蓋所有的部門、崗位和人員,避免存在盲區(qū)和空白(選項(xiàng)A正確)。 (2)制衡性原則:商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。 (3)審慎性原則:商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持風(fēng)險為本、審慎經(jīng)營的理念,設(shè)立機(jī)構(gòu)或開辦業(yè)務(wù)均應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。 (4)相匹配原則:商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與管理模式、業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品復(fù)雜程度、風(fēng)險狀況等相適應(yīng),并根據(jù)情況變化及時進(jìn)行調(diào)整。

5、內(nèi)部審計部門無權(quán)向董事會、高級管理層和相關(guān)部門提出處理和處罰建議【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行內(nèi)部審計的權(quán)限包括:(1)內(nèi)部審計部門有權(quán)獲取與審計有關(guān)的信息,列席或參加與內(nèi)部審計職責(zé)有關(guān)的會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(2)內(nèi)部審計部門有權(quán)檢查各類經(jīng)營機(jī)構(gòu)(含分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu))的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(含外包業(yè)務(wù)),及時、全面獲取經(jīng)營管理相關(guān)信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛托袃?nèi)相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證。(3)內(nèi)部審計部門有權(quán)向董事會、高級管理層和相關(guān)部門提出處理和處罰建議。(4)內(nèi)部審計部門可就風(fēng)險管理、內(nèi)部控制等事項(xiàng)提供專業(yè)建議,但不得直接參與或負(fù)責(zé)內(nèi)部控制設(shè)計和經(jīng)營管理的決策與執(zhí)行。

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