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增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了跨月怎么辦?

幫考網(wǎng)校2020-07-30 10:10:28
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如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了跨月,需要及時(shí)進(jìn)行更正。具體操作步驟如下:

1.聯(lián)系開(kāi)票方:首先需要聯(lián)系開(kāi)票方,說(shuō)明發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了跨月的情況,詢(xún)問(wèn)是否可以進(jìn)行更正。

2.更正發(fā)票:如果開(kāi)票方同意更正發(fā)票,需要填寫(xiě)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表》,并在發(fā)票上注明“作廢”、“紅字發(fā)票”等字樣。同時(shí),需要重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票。

3.存檔備查:更正后的發(fā)票需要存檔備查,以備稅務(wù)部門(mén)審核。

需要注意的是,更正發(fā)票需要在開(kāi)票月份內(nèi)進(jìn)行,超過(guò)開(kāi)票月份則無(wú)法更正。同時(shí),更正發(fā)票的金額不能大于原發(fā)票金額。如果開(kāi)票方不同意更正發(fā)票,可以向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)更正。
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