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請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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2023年銀行從業(yè)資格考試《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力(中級)》考試共140題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第三部分|第二章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理5道練習題,附答案解析,供您備考練習。
1、內(nèi)部審計部門在從事審計工作中,有權(quán)獲取與審計有關(guān)的信息,列席或參加與內(nèi)部審計職責有關(guān)的會議,參加相關(guān)業(yè)務培訓?!九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:內(nèi)部審計部門在從事審計工作中,有權(quán)獲取與審計有關(guān)的信息,列席或參加與內(nèi)部審計職責有關(guān)的會議,參加相關(guān)業(yè)務培訓。
2、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)的目標,說法錯誤的是()?!締芜x題】
A.推動國家有關(guān)經(jīng)濟金融法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的有效落實
B.促進商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的業(yè)務經(jīng)營
C.促進商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的風險管理
D.督促相關(guān)審計對象有效履職,共同實現(xiàn)本銀行戰(zhàn)略目標
正確答案:B
答案解析:商業(yè)銀行內(nèi)部審計目標包括:(1)推動國家有關(guān)經(jīng)濟金融法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的有效落實;(2)促進商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的風險管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理架構(gòu)(選項B說法錯誤);(3)督促相關(guān)審計對象有效履職,共同實現(xiàn)本銀行戰(zhàn)略目標。
3、董事會應下設(shè)審計委員會,審計委員會多數(shù)成員應為()?!締芜x題】
A.監(jiān)事會成員
B.高級管理人員
C.職工代表
D.獨立董事
正確答案:D
答案解析:董事會應下設(shè)審計委員會,審計委員會成員不少于3人,多數(shù)成員應為獨立董事(選項D正確)。
4、嚴格執(zhí)行會計準則與制度,及時準確的反映各項業(yè)務交易,確保會計信息()。【多選題】
A.真實
B.準確
C.可靠
D.完整
E.及時
正確答案:A、C、D
答案解析:嚴格執(zhí)行會計準則與制度,及時準確的反映各項業(yè)務交易,確保會計信息真實、可靠、完整。
5、合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責任,并應從商業(yè)銀行高層做起?!九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責任,并應從商業(yè)銀行高層做起。
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