銀行從業(yè)資格
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2022年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理(中級)》章節(jié)練習(xí)題精選0223
幫考網(wǎng)校2022-02-23 15:59

2022年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理(中級)》考試共120題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理【2016】第六章 內(nèi)控、合規(guī)與審計(jì)5道練習(xí)題,附答案解析,供您備考練習(xí)。


1、關(guān)于合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門的關(guān)系,下列選項(xiàng)中說法錯(cuò)誤的是()。【單選題】

A.合規(guī)管理職能的履行情況應(yīng)受到內(nèi)部審計(jì)部門定期的獨(dú)立評價(jià)

B.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)商業(yè)銀行各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的合規(guī)性審計(jì)

C.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)隨時(shí)將合規(guī)性審計(jì)結(jié)果告知合規(guī)負(fù)責(zé)人

D.商業(yè)銀行合規(guī)管理職能與內(nèi)部審計(jì)職能不是分離的

正確答案:D

答案解析:《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》第二十二條規(guī)定,商業(yè)銀行合規(guī)管理職能應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離,合規(guī)管理職能的履行情況應(yīng)受到內(nèi)部審計(jì)部門定期的獨(dú)立評價(jià),內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)商業(yè)銀行各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的合規(guī)性審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)方案應(yīng)包括合規(guī)管理職能適當(dāng)性和有效性的審計(jì)評價(jià),內(nèi)部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法應(yīng)包括對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的評估。商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估和合規(guī)性測試方面的職責(zé)。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)隨時(shí)將合規(guī)性審計(jì)結(jié)果告知合規(guī)負(fù)責(zé)人。

2、授權(quán)審批控制是銀行內(nèi)部控制的基本控制手段?!九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:不相容職務(wù)分離控制是銀行內(nèi)部控制的基本控制手段。

3、外部審計(jì)的說法不正確的是()?!締芜x題】

A.內(nèi)部審計(jì)對外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用

B.外部審計(jì)對內(nèi)部審計(jì)起支持和指導(dǎo)作用

C.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在獨(dú)立性、強(qiáng)制性、權(quán)威性方面有較大差別

D.外部審計(jì)具有防御性、經(jīng)常性和針對性,是內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)

正確答案:D

答案解析:內(nèi)部審計(jì)具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對性,是外部審計(jì)的基礎(chǔ),對外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用;而外部審計(jì)對內(nèi)部審計(jì)又能支持和指導(dǎo)作用。但是,外部審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部機(jī)構(gòu)在獨(dú)立性、強(qiáng)制性、權(quán)威性方面又有較大差別,實(shí)際上是對企業(yè)內(nèi)部虛假、欺騙行為的一個(gè)重要而系統(tǒng)的檢查,因此起著鼓勵(lì)誠實(shí)的作用:由于知道外部審計(jì)不可避免地要進(jìn)行,企業(yè)就會努力避免做那些在審計(jì)時(shí)可能會被發(fā)現(xiàn)的不光彩的事。

4、風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括()?!径噙x題】

A.目標(biāo)設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)識別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

正確答案:A、B、C、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。

5、以下不屬于銀行內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)的是()?!締芜x題】

A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

B.改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營,增加價(jià)值

C.在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi),促使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平

D.保證國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行

正確答案:A

答案解析:銀行內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo):1.保證國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行2.在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi),促使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平3.改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營,增加價(jià)值

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