國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)
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CIA《內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》章節(jié)精選練習(xí)6
幫考網(wǎng)校2020-10-19 15:27
CIA《內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》章節(jié)精選練習(xí)6

報(bào)考2020CIA考試的小伙伴們,大家都有在認(rèn)真?zhèn)淇紗幔繛榱藥椭蠹腋玫膫淇?,下面幫考網(wǎng)就給大家分享一些CIA考試《內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》試題,備考的小伙伴趕緊來(lái)練練吧。

1.某公司總裁擁有公司50%的股份。以下哪項(xiàng)說(shuō)法不合理?

 A、總裁有強(qiáng)烈的動(dòng)力改善公司運(yùn)營(yíng),因?yàn)楣具\(yùn)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)有助于增加其所持股份的價(jià)值。

 B、總裁會(huì)企圖將個(gè)人利益凌駕于其他股東之上。

 C、總裁不太可能舞弊,因?yàn)槲璞讜?huì)銷蝕其股份的價(jià)值。

 D、總裁不會(huì)參加董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì)。

【答案】C

2. 作為制造公司環(huán)境,健康和安全(EHS)自我檢查項(xiàng)目的一部分,對(duì)某指定工作區(qū)域或建筑的檢查工作由一部分EHS職員和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理來(lái)進(jìn)行。如果缺陷不能得到立即糾正,EHS職員將它錄入到蹤數(shù)據(jù)庫(kù)中,所有部門都可以通過局域網(wǎng)訪問該數(shù)據(jù)庫(kù)。EHS經(jīng)理利用此數(shù)據(jù)庫(kù)為高級(jí)管理層提供有關(guān)糾正措施的季度活動(dòng)報(bào)告。在檢查這個(gè)自我檢查項(xiàng)目期間,審計(jì)師注意到經(jīng)營(yíng)經(jīng)理錄入終結(jié)信息,確認(rèn)已經(jīng)采取了糾正措施??刂葡到y(tǒng)發(fā)生的哪些變化可以彌補(bǔ)和解決這種潛在的利益沖突?

 A、不需要額外的控制,因?yàn)楦呒?jí)管理層檢查季度報(bào)告,為這種情況提供了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。

 B、不需要額外的控制,因?yàn)閷?shí)施的糾正措施正是對(duì)該措施的適當(dāng)性和是否完成所做出的最好評(píng)價(jià)。

 CEHS部門的秘書應(yīng)該負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理的備忘錄將所有信息錄入追蹤系統(tǒng)。

 D、在終結(jié)信息被錄入系統(tǒng)后,要求由原來(lái)的檢查小組中的EHS成員對(duì)此信息進(jìn)行檢查,以驗(yàn)證終結(jié)信息。

【答案】D

3. 審計(jì)師在獲悉某機(jī)構(gòu)存在嚴(yán)重控制薄弱環(huán)節(jié)、表明可能已發(fā)生舞弊后,下一步應(yīng)該采用什么措施?

 A、發(fā)布確定控制薄弱環(huán)節(jié)的書面報(bào)告。     

 B、開展旨在發(fā)現(xiàn)其它舞弊跡象的測(cè)試。

 C、將懷疑已發(fā)生舞弊的情況通知管理人員。

 D、在合適時(shí),建議開展有內(nèi)部審計(jì)師、律師、調(diào)查人員、安全人員和其他有關(guān)專家參加的舞弊調(diào)查。

【答案】C

4. 有人匿名向?qū)徲?jì)部門舉報(bào),指控某員工偷盜客戶寄給公司的支票并兌現(xiàn),審計(jì)師要確定此種舞弊行為如何發(fā)生以及哪名員工可能是嫌疑人的最有效方式是:

 A、核實(shí)應(yīng)收賬款。       

 B、核實(shí)應(yīng)付賬款。

 C、針對(duì)已作廢的客戶支票,檢查背書和入賬銀行。

 D、針對(duì)現(xiàn)金收取過程的關(guān)鍵控制措施繪制流程圖并開展相應(yīng)分析。

【答案】C

5. 首席審計(jì)執(zhí)行官注意到近期披露的一項(xiàng)舞弊活動(dòng)在上次評(píng)價(jià)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的審計(jì)中沒有發(fā)現(xiàn)。對(duì)工作底稿的復(fù)核表明這項(xiàng)舞弊交易沒有包括在已測(cè)試的且經(jīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)的交易統(tǒng)計(jì)樣本中。以下哪項(xiàng)適用于這種情形?

 A、由于現(xiàn)金業(yè)務(wù)是高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,應(yīng)對(duì)所有交易進(jìn)行100%的測(cè)試。

 B、由于已對(duì)重大交易的恰當(dāng)統(tǒng)計(jì)樣本進(jìn)行測(cè)試,因此內(nèi)部審計(jì)師是按應(yīng)有的職業(yè)審慎性開展業(yè)務(wù)的。

 C、在最近所審核的領(lǐng)域內(nèi)一定會(huì)發(fā)現(xiàn)舞弊行為。

 D、在開展對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的審計(jì)師,特別的審慎是有必要的。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)對(duì)疏忽負(fù)責(zé)。

【答案】B

以上是關(guān)于CIA考試試題的內(nèi)容,備考的小伙伴趕緊來(lái)練習(xí)吧。欲了解更多關(guān)于CIA考試的試題,敬請(qǐng)關(guān)注幫考網(wǎng)!

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