國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)
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當前位置: 首頁國際注冊內(nèi)部審計師(CIA考試)內(nèi)部審計業(yè)務章節(jié)練習正文
CIA《內(nèi)部審計業(yè)務》章節(jié)精選練習2
幫考網(wǎng)校2020-10-19 15:25
CIA《內(nèi)部審計業(yè)務》章節(jié)精選練習2

備考2020CIA考試的小伙伴們,備考的怎樣了?下面幫考網(wǎng)為大家?guī)砹?span lang="EN-US">CIA考試《內(nèi)部審計業(yè)務》試題,趕緊來測試一下吧。

1.以下哪種跡象最能顯示公司可能發(fā)生了舞弊行為?

 A、財務主管助理拒絕休假。  

 B、明細賬與總分類賬之間的調(diào)節(jié)不能總是按時完成。

 C、制造廢料過多。        

 D、有一位經(jīng)理在報告階段結(jié)束時經(jīng)常超出預算。

【答案】A

2. 管理層舞弊的最常見動機是:

 A、有賭博等惡習。       

 B、對工作不滿意。

 C、機構面臨財務壓力。     

 D、對實施完美罪行的挑戰(zhàn)。 

【答案】C

3. “紅旗”標志指出舞弊行為發(fā)生的可能性極高。在下述情況中,不應標示紅旗的是:

 A、管理當局授權其下屬人員,在一定限額范圍內(nèi)可自行從事采購活動。       

 B、某職員長期從事現(xiàn)金管理工作,而無任何的崗位輪換。

 C、某職員的工作包括:處理流通的證券;負責采購業(yè)務及其記錄,并向高級管理人員匯報采購中的差異及相關的損益。

 D、在應收款部門中,職責分工不明。

【答案】A

4. 某生產(chǎn)經(jīng)理訂購了大量的原材料運送到一個其自己擁有的獨立公司。該經(jīng)理偽造驗收文件并且批準支付貨款。以下哪一項審計程序最可能發(fā)現(xiàn)這一舞弊?

 A、挑選一個付款樣本并且與采購定單、驗收報告、發(fā)票和支票復印件比較。

 B、挑選一個付款樣本并且向供貨商證實購買數(shù)量、購買價格和運輸日期。

 C、觀察收貨堆棧并且清點收到的材料,將清點數(shù)和負責驗收的人提交的驗收報告進行比較。

 D、實施分析性測試,比較生產(chǎn)產(chǎn)量、材料采購和原材料庫存水平,調(diào)查存在的差異。

【答案】D

5. 某內(nèi)部審計師向首席審計執(zhí)行官報告懷疑存在舞弊。首席審計執(zhí)行官將整個情況交給安全部門。安全部門沒有調(diào)查,也沒有向管理層報告此情況。犯罪者繼續(xù)欺騙組織直至兩年后偶然被一個直線管理人員發(fā)現(xiàn)。為該首席審計執(zhí)行官選擇一個最適當?shù)男袆樱?span lang="EN-US">

 A、首席審計執(zhí)行官的這一行為是正確的

 B、首席審計執(zhí)行官應該和安全部門定期檢查這一事件的進展情況

 C、首席審計執(zhí)行官本應該已經(jīng)實施了調(diào)查        

 D、首席審計執(zhí)行官本應該已經(jīng)解雇了犯罪者

【答案】B

以上是關于CIA考試試題的內(nèi)容,備考的小伙伴趕緊來練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網(wǎng)!

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