中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
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當(dāng)前位置:首頁(yè)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試問(wèn)答正文
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所得稅這一章,我學(xué)不會(huì)了,直接蒙圈。計(jì)稅基礎(chǔ)搞不懂,一到做題直接找不到計(jì)稅基礎(chǔ)。還有遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用什么的,搞不清楚。
所得稅這一章,我學(xué)不會(huì)了,直接蒙圈。計(jì)稅基礎(chǔ)搞不懂,一到做題直接找不到計(jì)稅基礎(chǔ)。還有遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用什么的,搞不清楚。
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-26 TA獲得超過(guò)5644個(gè)贊 2024-02-26 06:42


首先,理解所得稅的相關(guān)概念確實(shí)需要一些會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)。下面我將盡量詳細(xì)解釋您提到的幾個(gè)概念:

1. 計(jì)稅基礎(chǔ):
計(jì)稅基礎(chǔ)是指企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以從其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)中扣除的各種項(xiàng)目金額。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是計(jì)算應(yīng)交所得稅的基礎(chǔ)數(shù)額。通常包括以下幾部分:
- 營(yíng)業(yè)收入
- 營(yíng)業(yè)成本
- 營(yíng)業(yè)稅金及附加
- 營(yíng)業(yè)外收入和支出
- 各項(xiàng)扣除(如折舊、攤銷等)
在做題時(shí),找到計(jì)稅基礎(chǔ)通常需要對(duì)給出的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行分析,確定哪些項(xiàng)目需要調(diào)整。

2. 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債:
這兩個(gè)概念與“暫時(shí)性差異”有關(guān),暫時(shí)性差異是指在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和稅務(wù)會(huì)計(jì)處理同一事項(xiàng)時(shí),產(chǎn)生的現(xiàn)在或未來(lái)期間可抵扣或應(yīng)納稅的差異。
- 遞延所得稅資產(chǎn):當(dāng)企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)小于會(huì)計(jì)利潤(rùn),導(dǎo)致未來(lái)可以減少稅負(fù)的差異時(shí),就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)。
- 遞延所得稅負(fù)債:當(dāng)企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)大于會(huì)計(jì)利潤(rùn),導(dǎo)致未來(lái)需要增加稅負(fù)的差異時(shí),就產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債。
這兩個(gè)科目反映了因暫時(shí)性差異導(dǎo)致的未來(lái)稅負(fù)的現(xiàn)值。

3. 所得稅費(fèi)用:
所得稅費(fèi)用是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn)的所得稅成本,它等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅加上(或減去)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的變動(dòng)額。
計(jì)算公式為:所得稅費(fèi)用 = 當(dāng)期應(yīng)交所得稅 + 遞延所得稅負(fù)債的變動(dòng) - 遞延所得稅資產(chǎn)的變動(dòng)。

在解答問(wèn)題時(shí),建議按照以下步驟進(jìn)行:
- 首先確認(rèn)題目中給出的財(cái)務(wù)信息,明確哪些是稅會(huì)差異的項(xiàng)目。
- 計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ),確定應(yīng)納稅所得額。
- 根據(jù)暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。
- 最后,根據(jù)上述的公式計(jì)算所得稅費(fèi)用。

希望我的解釋能幫助您解開困惑。所得稅確實(shí)是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的主題,需要時(shí)間和耐心來(lái)理解。如果有進(jìn)一步的疑問(wèn),歡迎繼續(xù)提問(wèn)。祝學(xué)習(xí)順利!

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