老師,圖片1這個農(nóng)產(chǎn)品抵扣,一會抵扣率是9%,一會是10%,這道題又是13%,搞亂了,到底怎么區(qū)分?圖片2這個發(fā)票價款是500萬元,這個500萬元是含稅價?專票一般題目給的發(fā)票價款不是不含稅的嗎?圖片3圖片4這道題為什么耗用酒精不計算消費稅來抵扣呢?酒精不也是消費稅的征稅范圍嗎?
老師,圖片1這個農(nóng)產(chǎn)品抵扣,一會抵扣率是9%,一會是10%,這道題又是13%,搞亂了,到底怎么區(qū)分?圖片2這個發(fā)票價款是500萬元,這個500萬元是含稅價?專票一般題目給的發(fā)票價款不是不含稅的嗎?圖片3圖片4這道題為什么耗用酒精不計算消費稅來抵扣呢?酒精不也是消費稅的征稅范圍嗎? 








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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 12-05 TA獲得超過8499個贊
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1.看題目的要求,如果題目說采用成本法或者投入產(chǎn)出法,扣除率就是13%。如果題目說不屬于核定扣除范圍或者沒有提那兩種方法,就是正常計算扣除,9%。當購進用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物時,扣除率為10%。![]()
1.看題目的要求,如果題目說采用成本法或者投入產(chǎn)出法,扣除率就是13%。如果題目說不屬于核定扣除范圍或者沒有提那兩種方法,就是正常計算扣除,9%。當購進用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物時,扣除率為10%。
2.2015年還是營業(yè)稅的時候,500萬元是含稅的,題目也沒說專票。
3.酒精不屬于消費稅征稅范圍。
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老師,這個捐贈收入,開具專票,這個進項稅是要一起計入到營業(yè)外收入里面,也就是說這個專票的進項稅是不能作為進項抵扣的,對嗎?進入營業(yè)外收入的進項稅都是不能抵扣的對嗎
同學22332443·2021-12-05老師,圖片2 這道題轉(zhuǎn)回資產(chǎn)60萬,納稅調(diào)減60萬元,我想不明白了?另外,圖片3這里200這里是加的?這是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異,這里是要加上去,我一下又想不明白了?
同學22332443·2021-12-04老師,這道題的花卉栽培增值稅率是多少?是分類屬于增值稅的那一類?另外題目中說的取得普通發(fā)票的價款110580元,這個表述是指不含稅的價款?有些時候題目給出的取得價款,不知道到底是含稅還是不含稅,容易亂?怎么區(qū)分?
同學22332443·2021-12-04計算抵扣:1,從小規(guī)模購入專票,認證了,稅額已經(jīng)確定進入申報表,還能計算抵扣,填在申報表的什么地方呢?哪些情形可以抵扣呢?2,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如果是普通發(fā)票稅率3%,買價是含稅還是不含稅金額,這個進項怎么計算呢?
原野·2021-12-04農(nóng)產(chǎn)品的進項稅率不是9%嗎?怎么這個題目是13%?
何偉*****88海南園區(qū)招商 財稅·2021-12-04取得開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。這句話的銷售發(fā)票和收購發(fā)票是指增值稅普通發(fā)票嗎?而且這種普通發(fā)票是可以抵扣的嗎?除此之外,其他普通發(fā)票是不可以抵扣的嗎?
同學72492434·2021-12-03老師這里運費是含稅的還是不含稅,怎么區(qū)分
樂焰·2021-12-03老師, 運輸管理費 .運輸費用 , 稅率 多少 。 有個題里面, 4200,稅額。為什么不能抵扣, 無效的抵扣憑證
考友57459845·2021-12-03老師 問下 做題時給的條件是銷售收入13萬,那這個是含稅還是不含稅的 還有運費 取得專票 運費金額500元 這是含稅價還是不含 除了給出條件就注明含不含稅外 其他的怎么區(qū)分
考友57151006·2021-12-031這題的購進辦公用品的專用發(fā)票上的152.94不是含稅金額嗎
章魚234·2021-12-02
老師您好 員工出差取得鐵路客票可以計算抵扣進項稅嗎 ?沒有發(fā)票?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 進口卷煙如何計算消費稅?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05城市維護建設(shè)稅納稅地點把握是不是應(yīng)該在經(jīng)濟活動發(fā)生地?
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幫考網(wǎng)校·2022-02-22
老師這個第三塊兒那部分生產(chǎn)領(lǐng)用外購的這個鋼材為啥成本不能抵扣呢?還有后面那個寫的在建工程這個成本就能轉(zhuǎn)出呢。
樂焰·2021-12-03老師,你那有沒最新報表模板 很多都該了名稱了
樂焰·2021-12-03老師,應(yīng)收款項與應(yīng)收賬款區(qū)別應(yīng)付款項與應(yīng)付賬款的區(qū)別
樂焰·2021-12-03這個800是什么意思?怎么算出來的?
Vivian U·2021-12-03老師這個知識點在哪里
樂焰·2021-12-03老師那個因管理不善上月購進的農(nóng)產(chǎn)品,他的那個扣除他的稅率為啥不按照10%呢?不是說是從農(nóng)民手中購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的稅率的產(chǎn)品進項稅照10%,他那個上個月咋就成了9%啦?
樂焰·2021-12-03老師這個題我畫住部分不是很理解,消費稅不是取高,增值稅取平均數(shù),第六和七消費稅不是應(yīng)該按210,答案是200.有的消費稅可以抵減領(lǐng)用外購化妝品計算不是很理解,期初+本期-期末
樂焰·2021-12-03老師,第三部分那個銷售09年購入的設(shè)備為啥稅率是13%了?他咋就不按那個簡易計稅?第四的那個銷售自己使用過的包裝物也是按照13%。第五個采取平銷返利,那個銷售貨物,進項稅為什么要抵減第三個圖片不理解
樂焰·2021-12-03老師這個題第六問不知道怎么做
樂焰·2021-12-03老師這里運費是含稅的還是不含稅,怎么區(qū)分
樂焰·2021-12-03
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