例題20 解析(1)(2)。1計(jì)算了不能退的,為什么2又要計(jì)算一次?進(jìn)料加工跟外銷貨物分別算兩次嗎?而且2又為什么要減去1的結(jié)果。得出2.1萬。
例題20 解析(1)(2)。1計(jì)算了不能退的,為什么2又要計(jì)算一次?進(jìn)料加工跟外銷貨物分別算兩次嗎?而且2又為什么要減去1的結(jié)果。得出2.1萬。 




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Vivian U 新兵答主 12-04 TA獲得超過2984個贊
免抵退稅抵減額是否相當(dāng)于從不能退的減去一部分?那這部分就相當(dāng)于能退的。比如4??為什么5又減去4? ![]()
其他回答(5)
Vivian U 新兵答主 12-04 TA獲得超過1099個贊
第2點(diǎn)含義不同的含義是怎么不同呢?你能具體描述一下嗎? ![]()

幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 12-04 TA獲得超過5355個贊
同學(xué),您好,很高興為您服務(wù)!
1.(1)和(2)計(jì)算的不同。先計(jì)算出(1)抵減額才能得出(2)。
2.不是重復(fù)計(jì)算,雖然用的一樣都是50和120但是計(jì)算出來的含義不同,公式也是不一樣的。
3. 減去的原因:我國對進(jìn)料加工的免稅進(jìn)口料件不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅。是免稅的,本身就沒負(fù)擔(dān)稅額也不存在要退稅的問題。但這些進(jìn)口料件的價值在料件復(fù)出口時已經(jīng)包含出口銷售額里了,在計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”時用的是出口銷售額也就包含該部份進(jìn)口料件的稅額,所以必須扣減。故稱為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”。
4.不是從不能退的減去一部分。是從能退的里面減掉不能退的。免抵退稅額是出口的價格按照規(guī)定的退稅率計(jì)算出來的應(yīng)該退給你的稅額。但是進(jìn)料加工購進(jìn)的原材料是免稅的,本身就沒交稅,怎么能再給你退呢。所以要把這部分也就是(4)減掉。然后才是給你要退多少也就是(5)。
希望我們的答疑能對您有所助益。
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1.(1)和(2)計(jì)算的不同。先計(jì)算出(1)抵減額才能得出(2)。
2.不是重復(fù)計(jì)算,雖然用的一樣都是50和120但是計(jì)算出來的含義不同,公式也是不一樣的。
3. 減去的原因:我國對進(jìn)料加工的免稅進(jìn)口料件不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅。是免稅的,本身就沒負(fù)擔(dān)稅額也不存在要退稅的問題。但這些進(jìn)口料件的價值在料件復(fù)出口時已經(jīng)包含出口銷售額里了,在計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”時用的是出口銷售額也就包含該部份進(jìn)口料件的稅額,所以必須扣減。故稱為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”。
4.不是從不能退的減去一部分。是從能退的里面減掉不能退的。免抵退稅額是出口的價格按照規(guī)定的退稅率計(jì)算出來的應(yīng)該退給你的稅額。但是進(jìn)料加工購進(jìn)的原材料是免稅的,本身就沒交稅,怎么能再給你退呢。所以要把這部分也就是(4)減掉。然后才是給你要退多少也就是(5)。
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 12-06 TA獲得超過9762個贊
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1.(2)-(1)的原因:我國對進(jìn)料加工的免稅進(jìn)口料件(50萬元)不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅。是免稅的,本身就沒負(fù)擔(dān)稅額也不存在要退稅的問題。但這些進(jìn)口料件的價值在料件復(fù)出口時已經(jīng)包含出口銷售額(120)里了,在計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”時用的是出口銷售額也就包含該部份進(jìn)口料件的稅額,所以必須扣減。扣減的(1)故稱為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”。2.①第一遍用50萬元計(jì)算是根據(jù)征收的稅率13%和退稅率10%算出不得免征和抵扣稅額抵減額;第二遍50萬元(4)是計(jì)算的假設(shè)50萬元給退,退的是多少錢,所以乘以退稅率10%。但是實(shí)際上這50萬元是不給退的,所以稱為“免抵退稅抵減額”。②第一遍120是根據(jù)征收的稅率13%和退稅率10%算出不得免征和抵扣稅額。第二遍120萬元是計(jì)算免抵退稅額,也就是這120萬元全部給你退能退多少。乘以退稅率10%計(jì)算的。希望我們的答疑能對您有所助益。
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1.(2)-(1)的原因:我國對進(jìn)料加工的免稅進(jìn)口料件(50萬元)不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅。是免稅的,本身就沒負(fù)擔(dān)稅額也不存在要退稅的問題。但這些進(jìn)口料件的價值在料件復(fù)出口時已經(jīng)包含出口銷售額(120)里了,在計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”時用的是出口銷售額也就包含該部份進(jìn)口料件的稅額,所以必須扣減。扣減的(1)故稱為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”。2.①第一遍用50萬元計(jì)算是根據(jù)征收的稅率13%和退稅率10%算出不得免征和抵扣稅額抵減額;第二遍50萬元(4)是計(jì)算的假設(shè)50萬元給退,退的是多少錢,所以乘以退稅率10%。但是實(shí)際上這50萬元是不給退的,所以稱為“免抵退稅抵減額”。②第一遍120是根據(jù)征收的稅率13%和退稅率10%算出不得免征和抵扣稅額。第二遍120萬元是計(jì)算免抵退稅額,也就是這120萬元全部給你退能退多少。乘以退稅率10%計(jì)算的。希望我們的答疑能對您有所助益。
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Vivian U 新兵答主 12-07 TA獲得超過4949個贊
你沒有告訴我2為什么要減去1,你只告訴我不是重復(fù)計(jì)算,這個誰都知道,不是重復(fù)計(jì)算,肯定是有必要才減的,但是為什么要減呢?就是3.6,為什么要減去1.5才等于2.1? ![]()
Vivian U 新兵答主 12-20 TA獲得超過2044個贊
2為什么要減去1,為什么要有這個邏輯關(guān)系? ![]()
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幫考網(wǎng)校·2022-02-21
老師這個第三塊兒那部分生產(chǎn)領(lǐng)用外購的這個鋼材為啥成本不能抵扣呢?還有后面那個寫的在建工程這個成本就能轉(zhuǎn)出呢。
樂焰·2021-12-03老師,你那有沒最新報表模板 很多都該了名稱了
樂焰·2021-12-03老師,應(yīng)收款項(xiàng)與應(yīng)收賬款區(qū)別應(yīng)付款項(xiàng)與應(yīng)付賬款的區(qū)別
樂焰·2021-12-03這個800是什么意思?怎么算出來的?
Vivian U·2021-12-03老師這個知識點(diǎn)在哪里
樂焰·2021-12-03老師那個因管理不善上月購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,他的那個扣除他的稅率為啥不按照10%呢?不是說是從農(nóng)民手中購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的稅率的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅照10%,他那個上個月咋就成了9%啦?
樂焰·2021-12-03老師這個題我畫住部分不是很理解,消費(fèi)稅不是取高,增值稅取平均數(shù),第六和七消費(fèi)稅不是應(yīng)該按210,答案是200.有的消費(fèi)稅可以抵減領(lǐng)用外購化妝品計(jì)算不是很理解,期初+本期-期末
樂焰·2021-12-03老師,第三部分那個銷售09年購入的設(shè)備為啥稅率是13%了?他咋就不按那個簡易計(jì)稅?第四的那個銷售自己使用過的包裝物也是按照13%。第五個采取平銷返利,那個銷售貨物,進(jìn)項(xiàng)稅為什么要抵減第三個圖片不理解
樂焰·2021-12-03老師這個題第六問不知道怎么做
樂焰·2021-12-03老師這里運(yùn)費(fèi)是含稅的還是不含稅,怎么區(qū)分
樂焰·2021-12-03
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